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                彩神幸运快三计划在线全天关于内部审计工作的规定
                 
                【时间:2019年04月26日】 【来源:彩神】字号: 【大】 【中】 【小】

                一章  总  

                    一条  为了加强内部审计工作,建立健全◤内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内快三app平台官网下载部审计作用,根据《中华人民共和国审江苏快三开奖结果走势计法》中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其他有关规定,制定江苏快三精准计划网页本规定。

                    第二条  依法属于审计机关审计监督幸运快三全天稳定计划对象的单位(以下统称单幸运快三全天走势位)的内部审计工作,以及审计机关对单位内部审计工作的业快三平台幕后务指导和监督,适用本规定。

                    第三条  本规定所称内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价大发快三和建议,以♀促进单位完善治理、实现目标的活幸运快三网投团队动。

                    第四条  单位应当依照有关法律法规、本规定和内部北京快三平台官网审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导江苏快三大小单双体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计江苏快三大小单双计划结果运用和责任追究等。

                    第五条  内部审计安徽快三推荐号码机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守江苏快三遗漏号码查有关法律法规、本规定和内部审计职江苏快三官网在线购买业规范,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。

                内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。

                第二章  内部审计机构和人江苏快三一定牛预测员管理

                    第六条  国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审江苏快三一共多少期计机构或者履行内部审计职责的内湖北快三开奖结果设机构,应当在本单位党组织、主要江苏快三全天稳定计划负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告幸运快三最新开奖号码工作。

                国有企业内部审计机江苏快三开奖结果直播构或者履行内部审计职责的信誉好的大发快三平台内设机构应当在企业党组织、董事会(或者幸运快三官网开奖网站主要负责人)直接领导下开展内部审计工作,向其苹果吉林快三投注平台负责并报告工作。国有企业应当按照有关规定建立总审计师制江苏快三计划软件度。总审计师协助党组织、董事会(或者主要负幸运快三规则责人)管理内部审计工作。

                    第七条  内部江苏快三官方计划审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力。单位应当严格内部审计人员录用标准,支持和保障内部审计机构通过多种途径开→展继续教育,提高内部审计人员的职业胜任能力。

                内部审计机构负责人应当具江苏快三计划精准备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。

                    第八条  内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员。除涉密快三app免费下载快三平台事项外,可以根据内部审计工作需要向社会购买审计╱服务,并对采用的审计结一分钟一开的快3平台下载果负责。

                第九条  单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立江西快三履行职责,任何单位和个人不得打击报复】。

                第十条  内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当列入本单位预算。

                第十一条  对忠河北快三走势图手机版于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部〒审计人员,由所在单位予以表彰

                第三章  内部审计职责权限广西快三走势图和程序

                    第十二条  内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,履行下列幸运快三计划网站职责:

                    (一)对本单位及所属单位贯江苏快三开奖结果走势双彻落实国家重大政策措施情况进幸运快三计划行审计幸运快三平台5分钟开奖;

                    (二)对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及安徽快三走势图年度业务计划执行情况进行审计;

                    (三)对本单位及所属单位财政财务收支进行审计;

                    (四)对本单位及所属单位固定资产投资项目进河北快三开奖走势图行审计;

                    (五)对本单位及所属单位的自然资源江苏快三大小必中方法资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计;

                    (六)对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计江苏福利快三开奖结果;

                    (七)对本单位及所属单位经济管理和幸运快3一分钟一期网站效益情况进行审计;

                    (八)对本单位及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计;

                    (九)对本单位内幸运快3技巧部管理的领导人员履行经济责任情况进安徽快三下载行审计;

                    (十)协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作;

                    (十一)对本单位所属单位的内西快三开奖结果部审计工作快三平台好推广不进行指导、监督和管理;

                    (十二)国家有关规定和本单位要求办♀理的其他事项。

                    第十三条  内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构有下列湖北快三平台软件权限:

                    (一)要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料含相关电子数据幸运快3买大小单双,下同),以及必要的计算机技术文江苏快三投注平台档;

                    (二)参加单位有幸运快三在线投注平台平台关会议,召开与审计事项有关的会议;

                    (三)参与研究制定有关的规章制度,提出制定内买幸运快3技巧部审计规章制度的建议;

                    (四)检查有关凤凰幸运快3一分钟一期财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的资料、文件和现场勘察实物;

                    (五)检查有关计算机系统及快三平台下载安装其电子数据和资料;

                    (六)就审计事项中的有关问江苏快三计划精准题,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料;

                七)对正在进江苏快三大小软件行的严重违法违规、严重损失浪费行江苏快三号码为及时向单位主要负责人报告,经同意作出临时制止决定;

                八)对可能转移、隐匿、篡改、毁弃江苏快三大小单双会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的幸运快三大小单双计划资料,经批准,有权予以↓暂时封存;

                    (九)提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进一分快三app下载管理、提高绩效江苏快三综合走势版的建议

                    (十)对违法违规和造成损幸运快3开奖结果查询江苏失浪费的被审计单位和人员,给予通№报批评或者提出追究责任的建议

                    (十一)对严格江苏快三一定牛预测遵守财经法规、经济效益显著、贡献突々出的被审计单位和个人,可以向单位党组织、董事会(或者主要负责人)提出表彰建议。

                    第十四条  单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当定期听取内』部审计工作汇报,加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计河北快三开奖结果今天质量控制、问题▲整改和队伍建设等重要事项的管理。

                第十五条  下属单位、分支机构较多或者实行系统垂直江苏快三遗漏数据速查管理的单位,其内部审计机构应幸运快三开奖结果当对全系统的内部审计工作进行指全国最大的快3投注平台导和监督。系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题江苏福利快三开奖结果线索,在向本单位快三app平台官网下载党组织、董事会(或者主要负责人)报告的同时,应当及时向上一级单位的内部审计机构报告。

                单位应当将内部安徽快三走势图50期审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关安徽快三官网备案。

                    第十六条  内部审计的实施程安徽快三基本走势序,应当依照内部审计职业规范幸运快3稳赚公式和本单位的相关卐规定执行。

                第十七条  内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,对本单位内部管理的领导人员江西快三实施经济责任审计时,可以参照执行国家有关经▓济责任审计的规定。

                第四章  审计结果运河北快三开奖结果用

                    第十八条  单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改一责任人。对审计发现的问题和提出■的建议,被审江苏快三开奖结果今天计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计机构。

                    第十九条  单位对内部∮审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当幸运快三投注技巧及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。

                第二十条  内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立信快三投注平台息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。

                内部审计结果及整改情况应当作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据。

                第二十一条  单位对内部审计发现的重大违纪违法问题线索,应当按照管辖权限依法依规及时移送纪检监察机北京快三开奖号码关、司法机关。

                第二十二条  审计机关幸运快三全天稳定计划在审计中,特别是在国家机关、事业单幸运快3全天计划位和国有企业三级以下单位审计中,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审计报告中幸运快3大小技巧反映。

                第五章  对内部审计工作的指导江苏快三在线投注平台和监督

                    第二十三条  审计机关应当依法对内部审计工作进行江苏快三下载官方网站业务指导和监督,明确江苏快三一定牛内部职能机构和专职人员,并履幸运快三技巧行下列职责:

                    (一)起草有关内部审计工作▂的法规草案;

                    (二)制定有关内部审快三在线投注平台网站计工作的规章制度和规划;

                    (三)推动单位建立健全内部审计制度;

                    (四)指导内部审计贵州快三统筹安排审计计划,突出审计重点;

                    (五)监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业最好的快三投注平台务质量;

                    (六)指导内部审计自律组织开展工作

                    (七)法律、法规规定的其他职责。

                    第二十四条  审江苏快三精准计划网站计机关可以通过业务培训、交流研讨等方快三在线投注平台式,加强对内部审计人员的业务指导。

                    第二十〒五条  审计机江苏快三官网下载安装关应当对单位报江苏快三官网在线购买送的备案资料进行分析,将其作为编制年度审计项目计划→的参考依据。    

                第二十六条  审计机关可以采取日常监督、结合审计项目监督、专项检查等方式,对单位的@ 内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行指导和监督。

                对内部审计制度建设和幸运快3一分钟一期怎样玩大小内部审计工作质量存在问题的,审计机关应当督促单位内部审计机构及时进行整改并书面报告整改情况;情江苏快三最大遗漏数据节严重的,应当通报批评并视情况抄送有关主管部门。

                第二十七条○  审计机关应当按照国家有关规定对内部审计自律组织进行河北快三一定牛走势图政策和业务指导,推动内部审计自律组织按照法律法规章程开展活动。必要时可以向内部审计自律组织购买服◆务。

                第六章  责任追究

                    第广西快三二十八条  被审计单位有下列情形之一幸运快三网页计划的,由单位党组织、董事会(或者主要负责人)责令改正,并对直接负责江苏快三计划软件的主管人员和其他直接责任快三投注平台注册人员进行处理:

                    (一)拒绝接受或幸运快三开奖结果查询者不配合内部审计工作的;

                    (二)拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真︻实、不完整的;

                    (三)拒不纠正审计发现问题的;

                    (四)整改不力、屡审江苏快三开奖号码江苏屡犯的;

                    (五)违反国家规定或者本单位内部规定的其他情形。

                    第二今天河南快三跨度走势图十九条  内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构和内部审计人员有下列情形之一的,由单位对直接极速快三官网手机平台负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理;涉嫌犯罪的幸运快三预测软件安卓版,移送司法机关依法追究刑事责任:

                    (一)未按有●关法律法规、本规定和内部审计职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果的;

                    (二)隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的;

                    (三)泄露国家秘密或者商业秘密的;

                    (四)利用职权谋取私利的;

                    (五)违反国家规定或者本单位内部规定的其他情形。

                第三十条  内部审计人员因履行职责受到打河南福彩快三投注平台击、报复、陷害的,单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当及时采取保彩票幸运快3技巧护措施,并对相关责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

                第七章  附  

                    第三十一条  本规定所称国有企业是指国有和国有资本占控股地位或快三正规官网app者主导地位的企业、金融机构。

                    第三十二条  不属于审计机关审计监督对象☉的单位的内部审计工作,可以参照本规定执快三网站平台行。

                    第三十三条  本规定由彩神负责解释。

                    第三十四条  本规定自201831日起施行。彩神于200334日发布的《彩神关于内部审计工作的规定》(2003年彩神4号令)同时废止。

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